Mantenerse al día con los plazos fiscales es una de las formas más sencillas de conservar la salud financiera de su negocio. No cumplir con una fecha límite de presentación o pago puede resultar en multas, intereses y presión innecesaria sobre el flujo de efectivo.
Ya sea que opere como propietario único, sociedad, corporación S o corporación C, su calendario fiscal será diferente. Este resumen destaca los plazos fiscales federales más importantes para 2026, para que pueda planificar con anticipación y mantenerse enfocado en la operación de su negocio.
Principales plazos fiscales federales para 2026
Nota: Estos son únicamente plazos federales. Los requisitos de presentación estatales y locales pueden variar. Cuando una fecha de vencimiento cae en un fin de semana o feriado federal, el plazo se traslada al siguiente día hábil.

Enero de 2026
15 de Enero
- Pago de impuestos estimados del cuarto trimestre de 2025 (Formulario 1040-ES)
January 31 (Saturday → February 2, 2026)
- Formularios W-2 entregados a los empleados
- Formularios 1099 entregados a contratistas
- Copia B del Formulario 3921 entregada a empleados (ejercicio de opciones ISO)
- Formulario 940 (Declaración del Impuesto Federal por Desempleo)
Febrero de 2026
2 de Febrero
- Presentación de formularios W-2 y 1099 ante la Administración del Seguro Social
- Entrega de formularios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) a los empleados
28 de Febrero (Sábado → 2 de Marzo de 2026)
- Fecha límite para la presentación en papel de los Formularios 1099-MISC, 1099-NEC y W-2
- Fecha límite para la presentación en papel del Formulario 3921
Marzo de 2026
16 de Marzo (15 de Marzo es Domingo)
- Fecha límite para declaraciones de corporaciones S (Formulario 1120-S) y sociedades (Formulario 1065)
- Entrega de los Formularios Schedule K-1 a accionistas y socios
- Fecha límite para elegir el estatus de corporación S para 2026 (Formulario 2553)
31 de Marzo
- Fecha límite para la presentación electrónica del Formulario 3921
April 2026
15 de Abril
- Individual (Form 1040) and C corporation (Form 1120) returns due
- First quarter 2026 estimated tax payment due
- Deadline to request an automatic extension (Forms 4868 or 7004)
June 2026
15 de Junio
- Second quarter 2026 estimated tax payment due
September 2026
15 de Septiembre
- Third quarter 2026 estimated tax payment due
- Extended deadline for S corporation and partnership returns
October 2026
October 15
- Extended deadline for individual and C corporation returns
December 2026
December 15
- Fourth quarter estimated tax payment due for calendar-year corporations
January 2027
15 de Enero
- Final estimated tax payment for fourth quarter 2026 due
Consejos para adelantarse a los plazos fiscales
Administrar su calendario fiscal no tiene que ser abrumador. Algunos hábitos proactivos pueden marcar una gran diferencia:
- Establecer recordatorios automáticos para fechas clave de presentación y pago
- Mantener registros actualizados, incluidos formularios W-9, recibos y reportes de nómina
- Revisar periódicamente los pagos de impuestos estimados, especialmente si los ingresos fluctúan
- Coordinar con su asesor fiscal para confirmar qué plazos aplican a su entidad
- Supervisar los requisitos estatales, incluidos impuestos sobre ingresos, franquicias y ventas
Cómo podemos ayudarle
La planificación fiscal no debe limitarse a la temporada de impuestos. Trabajamos con empresas durante todo el año para alinear el cumplimiento, la planificación y el flujo de efectivo con sus objetivos a largo plazo. Desde pagos estimados trimestrales y planificación de entidades hasta presentaciones y prórrogas, le ayudamos a simplificar el proceso y mantenerse al día.
Contáctenos para desarrollar una estrategia fiscal proactiva que le permita adelantarse a cada plazo.
